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去國稅局開發(fā)票,需要帶什么資料

作者:     日期: 2022/9/8    點擊率: 1926     文字大?。?nbsp;     

去國稅局開發(fā)票,需要帶什么資料

根據發(fā)票管理辦法的規(guī)定:需要領購發(fā)票的單位和個人,應當持稅務登記證件、經辦人身份證明、按照國務院稅務主管部門規(guī)定式樣制作的發(fā)票專用章的印模,向主管稅務機關辦理發(fā)票領購手續(xù)。主管稅務機關根據領購單位和個人的經營范圍和規(guī)模,確認領購發(fā)票的種類、數量以及領購方式,在5個工作日內發(fā)給發(fā)票領購簿。

發(fā)票領購

一、 怎樣辦理增值稅專用發(fā)票領購手續(xù)

納稅人辦理增值稅專用發(fā)票領購簿須攜帶以下資料到辦稅服務廳發(fā)票發(fā)售窗口辦理:

1、 稅務登記證副本;

2、 《一般納稅人申請認定表》(詳見一般納稅人資格認定);

3、 購買發(fā)票審批表(主管稅務機關領取并簽注意見);

4、 企業(yè)公章、財務章、法人代表私章;

5、 法人代表照片(兩張)、身份證及購票人照片(兩張)、身份證。

6、 條形章(含單位名稱、地址、電話號碼、稅務登記證號、開戶銀行及賬號。根據稅務機關規(guī)定的尺寸自行刻制)。

二、 怎樣辦理普通發(fā)票領購手續(xù)   納稅人辦理普通發(fā)票領購簿須攜帶以下資料到辦稅服務廳發(fā)票發(fā)售窗口辦理:

1、 稅務登記證副本;

2、 購買發(fā)票審批表(主管稅務機關領取并簽注意見);

3、 企業(yè)公章、法人私章、個體工商業(yè)戶需帶發(fā)票專用章。

三、 怎樣領購增值稅專用發(fā)票

領購增值稅專用發(fā)票須指定專人領購,領購時憑增值稅發(fā)票領購簿和前一次領購使用完的舊發(fā)票,按驗舊購新的原則,納稅人無違反有關稅收法規(guī)行為的隨到隨購。

四、 怎樣領購普通發(fā)票

領購普通發(fā)票憑普通發(fā)票領購薄和前一次領購使用的舊發(fā)票,按驗舊購新的原則,納稅人無違反有關稅收法規(guī)行為的隨到隨購。

五、 怎樣代開增值稅專用發(fā)票

我局征管的納稅人代開增值稅專用發(fā)票時,須攜帶下列資料到辦稅服務廳代開發(fā)票窗口辦理:

1、 代開發(fā)票審批表(主管稅務機關領取,并簽注意見);

2、 代開單位雙方的稅證號碼及開戶銀行和帳戶;

3、 納稅人發(fā)票專用章;

4、 代開發(fā)票所繳納稅款的完稅憑證;

5、 條形章(含單位名稱、地址、電話號碼、稅務登記證號、開戶銀行及帳號。根據稅務機關規(guī)定尺寸自行刻制)。

六、 怎樣代開普通發(fā)票

納稅人臨時代開普通發(fā)票時,須具備以下條件:

1、 屬國稅局征收的稅種;

2、 按代開發(fā)票金額繳納稅款,由開票員負責征收并實行“雙對號”。

七、 怎樣交驗發(fā)票

納稅人再次領購發(fā)票時,須攜帶發(fā)票領購證、發(fā)票專用章印模和已經使用完的發(fā)票存根,送所屬分局辦稅服務廳發(fā)票窗口審驗后領購新票。

八、 怎樣辦理自印普通發(fā)票

納稅人需要自印普通發(fā)票的,應首先提出書面申請報告,到辦稅服務廳發(fā)票發(fā)售窗口領取《企業(yè)自印發(fā)票申請審批表》、《發(fā)票管理責任書》和《發(fā)票管理員登記表》填寫,并報分局審核后,隨同樣票、企業(yè)內部發(fā)票管理制度等資料送清鎮(zhèn)市國家稅務局發(fā)票管理所審批后,然后送稅務機關指定的印刷廠承印。 怎樣繳銷發(fā)票   納稅人關停并轉后,就主動向所屬分局提供書面報告,并將所領購或印制的全部發(fā)票存根送交分局。   其他辦稅事宜 一、 怎樣辦理減免稅

凡符合稅收法律、法規(guī),以及國務院有關規(guī)定可以減征免征稅款的納稅人,需申請減征或免征稅款的,應向主管機關提出申請,經主管稅務機關審查,符合條件的,按法定期限內辦理。   納稅申請減免稅必須提供以下資料:   1、 減免稅申請報告,包括減免稅的依據、范圍、年限、金額、企業(yè)的基本情況等。

2、 納稅人的財務會計報表。

3、 根據不同的減免稅項目,稅務機關要求提供的其他資料。

二、 怎樣辦理固定工商戶外出經營稅收管理證明單

納稅人需臨時到外地經營商品的,可向主管稅務機關申請開具外出經營證明單,納稅人憑此證明單對在外地所銷售商品應繳納的增值稅,可回原地向主管稅務機關繳納。納稅人申請辦理外出經營稅收管理證明單的報告應含以下內容:

1、 商品名稱、規(guī)格、數量、單價;

2、 在外銷售的地點和銷售期限;

3、 預計銷售的數量、金額和稅款;

4、 申請報告須主管稅務機關審核簽字。

納稅人在外地銷售商品結束后,應將銷售地稅務機關查驗蓋章的外出經營稅務管理證明單中的其中一聯返還原地的主管稅務機關,并申報納稅。

三、 怎樣開具進貨退出及索取折讓證明單

納稅人在購進貨物時,因商品質量或市場滯銷等原因發(fā)生退貨或貨款折讓需開具貨退出及索取折讓證明單的,應向主管稅務機關提出申請,申請報告應含以下內容:

1、 購進商品的名稱、數量、單價、貨款金額、稅款;

2、 需退貨(折讓)商品的名稱、數量、單價、貨款金額、稅款;

3、 購銷兩方的企業(yè)名稱和稅證號碼;

4、 退貨物或折讓的原因;

5、 雙方簽訂的購銷合同復印件;

6、 對方單位出具同意退貨或折讓的有關協議及證明復印件;

7、 攜帶企業(yè)公章;

8、 主管稅務機關審核簽注意見。

四、 怎樣開具出口貨物增值稅稅收專用繳款書

企業(yè)將自產貨物銷售給出口企業(yè)和外貿企業(yè)用于出口的貨物,需開具出口貨物增值稅稅收專用繳款書時,須提供下列資料:

1、 購貨企業(yè)“退稅登記證”復印件;

2、 銷售合同復印件;  

3、 銷售該貨物增值稅專用發(fā)票存根聯復印件;

4、 企業(yè)寫出報告,(報告內容含:銷售產品的品名、數量、計稅金額、實繳稅款)送主管稅務機關審查簽注意見后,到辦稅服務廳申報納稅窗口開具。

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